內部稽核組織與運作

文曄科技內部稽核係直接隸屬於董事會下之獨立單位,內部稽核單位配置專任稽核人員,包含稽核主管及其所屬稽核人員共計 2 人。

內部稽核的目的,在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保公司內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核工作,主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,稽核範圍包含本公司所有作業及子公司,另視必要性執行專案稽核。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,於法定期限前交付監察人查閱,如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告陳核,並通知各監察人,於辦理前述作業時,亦一併交付或通知獨立董事。稽核主管並列席定期性董事會報告稽核計劃執行進度。

內部稽核覆核各單位及子公司所執行的內部控制制度自行評估作業,包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,做為本公司董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據,並於法定期限前將內部控制制度聲明書提報董事會決議後向主管機關辦理公告申報。